新时代内部审计管理体系重构与创新发展研讨会
2022-09-03
来源:用友审计

进入新时代,数字化和人工智能等新技术不断发展,加上新冠肺炎疫情等危机挑战,又进一步催化了全球商业格局的巨大变化,迫使组织进入以技术为导向、以创新为动力、复杂且高度不确定的商业环境。


面对新形势,内部审计理论研究者和实务工作者如何突破传统的职能定位和工作思路,重新审视内部审计在组织治理中的地位及所肩负的新使命和新要求值得探讨,基于此人民邮电出版社联合内部审计一线工作的专家、教授和全国内部审计先进工作者,共同打造了“内部审计工作法系列” 丛书


为了进一步探讨领域的发展、提升丛书的社会影响力,2022年8月31日下午14:00,在人民邮电出版社举办“新时代内部审计管理体系重构与创新研讨会——暨内部审计工作法系列丛书新书发布会”,本次会议由中国内部审计协会指导,人民邮电出版社、北京用友审计软件有限公司与首都经济贸易大学会计学院联合主办。



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在致辞环节,中国内部审计协会副会长兼秘书长沈立强莅临会议并致辞,他指出,内部审计管理体系重构的目标就是要加强党对内部审计工作的领导,内部审计的创新发展必须着眼于应对组织面临的风险挑战,必须立足于为组织创造价值。

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人民邮电出版社副总经理宋吉文出席会议并致辞对各位专家的到来表示热烈欢迎和衷心感谢。宋总表示:今天,我们举办此次会议,一方面是为了见证“内部审计工作法系列”新书的发布,另一方面更是为了推动内部审计行业发展和知识体系建设,加强行业之间的沟通,交流领域发展和实践经验。特别邀请各位专家为内部审计领域的内容建设建言献策,希望大家通过本次会议,都能找到答案,有所收获。

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随后,首都经济贸易大学会计学院党委副书记、常务副院长于鹏致辞。他表示:内部审计管理体系重构和创新发展是新时代社会经济发展的重要命题,同时也留给实务界、学术界广阔的思考空间,本次研讨会恰逢其时,注定收获累累的硕果。

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在会议的新书发布环节,丛书主编:教育部首届课程思政示范课程审计学教学名师、首都经济贸易大学会计学院案例研究中心主任袁小勇,中国内部审计协会职业发展委员会委员、宁波市内部审计协会副会长林云忠,就图书的写作初衷、架构思路、作者构成、取得的成效等方面进行了介绍。

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中国内部审计协会名誉会长李金华更是表示,丛书体系全面、实用性强,对本套丛书及编委会的创作模式给予了肯定。

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而后由中国内部审计协会副会长兼秘书长沈立强、人民邮电出版社副总经理宋吉文一起,为新书进行揭幕。

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在主题分享环节,来自不同领域的四位嘉宾分别就内部审计行业的热点主题作了精彩的发言,交流对所在领域的所思所想,为行业当下及未来所遇到的问题提供新的见解与灵感,也为我们内部审计出版的内容建设进一步指明了方向。


中国内部审计协会准则专业委员会副主任、北京理工大学博士生导师陈宋生,对“新时代内部审计管理体系的建设框架、重点及其特色”提出了独到见解,深入讲到了内部审计的现状、内部审计管理中存在问题、从计划、组织、审计人员配备、领导力、控制等方面深度分享了内部审计管理框架及应关注的重点及其特色。

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公安部审计局原总审计师李春节,对“合规型内部审计探索”进行了分享,他首先总结了《合规型内部审计》这本书的主要内容,而后,他指出,内部审计机构领导和内部审计人员的沟通协调水平,关系着内部审计机构的生死存亡,关系着内部审计工作的质量、效率和效果。

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宁波方太厨具有限公司审计部部长周平分享了“现代企业制度下的增值型内部审计探索”;他提到:希望增值型审计这本书和相关理论,能作为先驱,哪怕是先烈,对我们如何去插旗子、抢地盘、保地盘起一个头。同时促进审计方法、理论更大胆地革新,让我们有足够的力量,把“野蛮人”从院子里扔出去。

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北京用友审计软件有限公司咨询部总监周建婕,分享了“浅谈数智化审计的建设思路”。她认为通常可以分为规划、选型、建设三个阶段。规划阶段要遵循“整体规划、分步实施”的原则,避免建设新的“烟筒”,形成“数据孤岛”,同时要考虑实际情况“量力而行,循序渐进”;选型阶段重点考虑供应商的“可持续生存能力、产品完整性及一体化能力、国产化及安全性、实施专业性及服务体系、行业经验及成功案例“,从以上“五个维度”综合考察,选到一个长期的合作伙伴;建设实施阶段重点要落实“共同参与”的原则,关注“知识转移”。

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会议结束时,人民邮电出版社副总编辑、综合出版中心总经理陈昇对会议进行了总结,并表示:我们希望实现的,不仅是一系列优质图书的出版,一些高质量的、有影响力的内容的创作与传播。基于对现今内部审计的分析总结、研判展望,也是我们为行业发展以及人才培养提供智力支持和战略助力的绝佳载体。会议取得圆满成功。


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