第二届证券业稽核内审交流研讨会召开
2019-10-29
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10月25日至26日,由财富证券有限责任公司主办,天职(国际)会计师事务所协办的“第二届证券业稽核内审交流研讨会”在湖南长沙召开。

中国内部审计协会会长鲍国明,湖南省证监局党委委员、副局长陈光明,湖南财信金控集团(以下简称集团)党委书记、董事长兼财富证券党委书记、董事长胡贺波,集团纪委书记陆群、集团审计部代表,以及来自60家证券公司的70名行业专家出席此次活动。

会上,胡贺波对证券公司稽核内审工作提出两点建议:一是稽核内审工作需进一步“擦亮眼睛”。当前经济金融形势下,证券公司面临诸多挑战,要求进一步专精主业、坚守底线、精益求精;需做到把握大势、遵循规律、改进方法、管好预期。当中,稽核内审部门要起到良好的风险把控和参谋的作用。二是在履行职责时,稽核内审要成为“利剑”。稽核内审部门要保持独立性,做到发现问题、指出问题、监督整改问题,进而促进企业治理体系和治理能力的专业化、法治化和现代化。

陈光明指出证券公司内部审计的本质是提高证券公司的风险防控能力。首先,稽核内审部门需要充分关注证券公司的发展战略和业务发展定位,关注宏观环境的变化,监督公司业务的发展能否与宏观政策及行业发展相一致;其次,稽核内审部门需要审慎评估证券公司风险管理的有效性。需时刻关注风控体系是否能正常运转,合规管理是否适当,风险排查是否全面,风险敞口管理是否及时有效。第三,稽核内审部门需要把问题的发现与整改有机结合,避免讳疾忌医。

鲍国明组织学习传达了习总书记对内部审计工作的重要指示,并强调内审人员一定要认真学习并领会审计署关于内部审计工作的规定(2018年审计署令第11号)精神。他指出,目前是内部审计专业发展的最好的机遇并提出了内部审计工作的三点要求:第一,在新形势下应将推动党和国家重大决策在本单位有效落实为重要职责;第二,应在工作中围绕揭示和防范重大风险,发挥第三道防线的作用;第三,应全面提升内部审计人员的专业胜任能力。

两天的会议中,与会者就债券发行及交易中的主要风险、证券公司IT审计、信息化审计、审计监察KPI考核、证券公司年度审计中需关注的重点内容等行业重难点话题展开了热烈讨论与交流,各路思想碰撞,参会嘉宾踊跃参与讨论。

光大证券股份有限公司资深信息技术及内部审计专家李显志介绍了证券公司IT审计相关经验,从IT审计对完善信息技术治理的作用、IT审计实施中注意事项、与IT专家交流沟通的技巧、IT审计的价值发现等方面分享了诸多宝贵经验。

中国银河证券股份有限公司审计部副总经理刘冬梅作信息化审计工作为主题的交流,在介绍信息化审计历程及审计系统功能后,就审计数据处理的方法、信息化审计应用等提出了多项宝贵建议。

与会代表一致认为,此次证券业稽核内审交流研讨会内容丰富、研讨务实深入,各位在场专家畅所欲言,互学互鉴,多项证券业稽核内审重难点主题探讨取得了进展,有助于行业稽核审计更好地帮助董事会及管理层发现、认识、解决问题,发挥风险管理的“最后一道防线”和优化经营的“一剂良药”的作用,将对证券行业持续健康发展起到积极推动作用。


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