为充分发挥内部审计监督作用,有效防控管理风险,近期,省高院委托第三方审计组,以进场审计的方式对城东法院非税收入管理、“三公”经费管理使用、费用报销、财务会计管理等情况开展了2021-2022年度内部审计工作并进行反馈,院党组成员、副院长杨桂生,院综合办负责人马振凯及财务室全体人员参加内部审计反馈会议。
会上,审计组针对发现的问题进行了通报,并就相关问题与财务人员深入沟通。综合办负责人马振凯表示将严格按照审计组的意见和要求,对标对表,逐项落实整改措施,确保整改到位。同时,将以此次审计工作为契机,虚心听取上级部门的意见建议,认真查找差距、找不足。
杨桂生副院长对全院财务工作提出三点要求:一要高度重视,充分发挥内部审计在规范单位内部管理和加强党风廉政建设中的积极作用,让院党组充分掌握全院财务实际情况;二要明确工作方案,压实整改责任,确保逐项对照问题,对今后财务工作做什么、如何做心中有数;三要强化监督,严守审计纪律,持续提高资金效益的监督,对审计过程中发现问题及整改情况,要及时向院领导请示报告。
下一步,城东法院将进一步规范全院预算执行、财政收支、重大经济事项决策等经济行为,努力提升全员财务管理服务水平,推动人民法院财务工作实现新发展。