5月23日,省政府副省长、省国资委党委书记、审计委员会主任夏文勇主持召开2023年度省国资委审计委员会会议。
会议审议通过了《江西省国资委2023年度审计工作要点》,听取了省国资委2022年以来审计工作情况的汇报、出资监管企业内部控制联审联查情况的汇报、委直属7家事业单位领导人员经济责任审计情况的汇报。
会议强调,要对国有企业存在的突出问题开展专项审计进行专项治理。要加强对权力集中、资金密集、资源富集等领域的审计监督,尤其要强化对“一把手”的审计监督,发挥审计利剑作用。
会议指出,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,准确把握新形势下审计工作的职责和使命。做好审计监督工作是推动企业和职业院校管理提升、实现高质量发展的坚实保障,要优化审计机制,加强队伍建设,推动审计与各类监督贯通协同,提升审计监督效能和成果运用实效。
会议要求,要扎实做好审计整改“下半篇文章”,督促审计发现问题及时有效整改。要夯实审计整改责任,对整改不力、敷衍整改、虚假整改的,要严肃问责。
省国资委主任、审计委员会常务副主任肖云,省国资委副主任、审计委员会副主任马健、卢正大、郑德才及审计委员会委员出席会议,副厅级领导、二级巡视员、有关处室负责同志列席会议。