3月11日,中国内部审计协会第七届理事会第五次会议以视频直播方式在北京召开。协会会长鲍国明、副会长兼秘书长沈立强在直播现场出席会议,协会副会长和其他理事通过收看视频直播参加会议,协会监事和不担任理事的地方内审协会的会长、秘书长列席了会议。审计署内部审计指导监督司司长李凤雏应邀出席会议并讲话。沈立强主持会议。
会上,鲍国明首先代表协会理事会作题为“发挥引领作用积极谋划部署推动内部审计和协会工作再上新台阶”的工作报告,并提请理事会审议。
鲍国明在报告中指出,2021年,协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央和国家机关行业协会商会党委、民政部、审计署的决策部署,认真履行协会职责,努力克服疫情带来的冲击,较好地完成了年度重点工作任务,主要体现在十个方面。一是围绕党和国家中心工作,发挥好协会引领作用;二是开展群众性理论研讨和年度业务主线活动,加强内部审计理论研究和实践总结;三是举办会员交流活动,参加国际和地区组织会议,促进内部审计同业交流合作;四是深入开展调查研究,加强内部审计业务指导和推动;五是完善准则体系、开展质量评估,推动内部审计规范化建设;六是创新开展教育培训和证书考试工作,加强内审人员能力建设;七是加大媒体宣传,深化会员服务,提升内部审计的社会影响力;八是密切配合审计署等部门工作,积极参加公益活动,努力践行服务政府和社会的责任;九是加强协会治理,完善内部管理,为协会充分履职奠定基础;十是积极投身党史学习教育,加强协会党支部建设。
回顾2021年协会工作取得的成效,鲍国明总结了三点体会,一要坚持党建引领,胸怀国之大者,为新时代协会发展把好政治方向;二要坚持办会宗旨,做好“四个服务”,为新时代协会发展创造更大价值;三要坚持改革创新,做到与时俱进,为新时代协会发展提供不竭动力。
对于2021年内部审计事业取得的新发展,鲍国明概括为四个方面的特点。一是党和政府给予大力推动,内部审计的履职环境不断优化;二是进入新发展阶段,内部审计发挥作用的舞台空间不断拓展;三是借鉴国际先进理念,内部审计在组织治理和风险管理中的定位不断清晰;四是顺应数字化转型新趋势,内部审计信息化建设得到不断加强。
鲍国明在报告中对如何做好2022年的内部审计工作提出了五点意见。一是坚持和加强党的集中统一领导,在完善审计体制机制上下功夫,要提高政治站位、树立大局意识、找准工作定位,积极推动构建党对审计工作集中统一领导的审计工作机制,建立审计结果运用的协调联动机制;二是聚焦防范化解新风险,在助力组织安全发展上下功夫;三是探索开展研究型审计,在提升审计工作质量上下功夫,要抓好审前研究、强化审中研究、重视审后研究;四是推动内部审计数字化转型,在改进审计方式方法上下功夫,要以文化建设引领内部审计数字化转型,探索建立数字化审计的组织模式、工作流程,积极开发数字化审计业务平台和工具;五是加强内部审计队伍建设,在提升审计胜任能力上下功夫,要增强政治意识、提升专业能力、增强法治观念。
鲍国明在报告最后指出,作为内部审计协会,我们的责任就是通过认真履职,发挥好引领和推动内部审计全面落实上述工作目标、任务和要求的职能作用。2022年,协会将深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务来抓,开展好“内部审计探索研究型审计实践案例”展示活动等各项业务工作,踔厉奋发、笃行不怠,持续推动内部审计和协会工作的高质量发展,以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
之后,吴晓军副秘书长宣读了《中国内部审计协会2021年度资产和财务收支情况的报告》和《中国内部审计协会2022年财务收支预算草案》并提请理事会审议;刘智伊副秘书长宣读了《中国内部审计协会关于调整理事和常务理事的议案》和《中国内部审计协会关于增补理事和常务理事的议案》并提请理事会审议。
随后,沈立强副会长兼秘书长还对中国内部审计协会2022年业务主线活动和理论研讨活动方案作了说明。
最后,审计署内部审计指导监督司司长李凤雏作了题为“全面加强内部审计体制机制建设推动内部审计高质量发展”的讲话。
李凤雏司长对协会2021年的工作情况给予充分肯定,并强调内部审计自律组织应充分发挥行业自律与交流平台作用。他从审计机关对内部审计指导监督的角度,就“全面加强内部审计体制机制建设,推动内部审计高质量发展”提出七点意见。一是以加强党的领导为统领,完善内部审计体制机制;二是以主责主业为核心,强化内部审计监督职责;三是以独立权威为目标,优化内部审计监督手段;四是以质量控制为抓手,规范内部审计实施行为;五是以发挥作用为根本,推进内部审计发现问题整改落实;六是以专业能力为基础,加强内部审计队伍建设;七是以整体协同为方法,做好内部审计指导监督工作。
会议期间,按照议程安排,全体参会理事或其委托的代表对提交本次理事会审议的报告、草案和议案进行了网上无记名投票表决,全部获得通过。会议取得圆满成功。